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董事会决议事项(文件内容仅限繁体中文) |
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公司治理法规(文件内容仅限繁体中文) |
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内部稽核之组织(文件内容仅限繁体中文) |
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内部稽核之目的:
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内部稽核之目的在于查核及评估内部控制制度是否有效运作,衡量营运之效率、财务报导之可靠性及相关法令之遵循,并以一种独立、客观的确认和谘询活动,适时提供改进建议,以协助董事会及管理阶层达成既定的组织目标。 |
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内部稽核之组织:
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本公司之稽核单位隶属董事会,内部稽核主管的任免必须经董事会过半数之同意为之,并需符合主管机关所要求之适任资格。现行稽核室配置稽核主管一名,负责内部控制制度之检查与评估。 其组织图如下: |
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